bwin1手机网址

欢迎访问蚌埠市司法行政网! 今天是 
當前位置:首頁 > 信息公開 > 財務預決算

內容

bwin1手机网址2017年部門決算情況
信息来源: | 发布时间:2018-09-20 | 点击:165

 

    第一部分 bwin1手机网址概况

    一、部門職責

根據蚌埠市人民政府辦公室下發的《關于印發bwin1手机网址主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(蚌政辦[2010]27號)文件規定,本部門主要職責是:

1、貫徹落實國家和省司法行政工作的方針、政策,研究制定全市司法行政工作中長期規劃、年度計劃並監督實施。

2、制定全市法制宣傳和普及法律常識規劃並組織實施;指導全市依法治理和法制宣傳工作;參與社會治安綜合治理工作。

3、负责指导、监督律師工作、公證工作并承担相应责任;指导、监督全市企事业单位法律顾问工作。

4、指導、監督、管理全市法律援助工作;負責司法行政複議和應訴工作。

5、负责全市国家司法考試工作和法律职业资格的管理工作。

6、指导、监督全市基层司法所建设、人民调解、社區矯正、基層法律服務和安置帮教工作。

7、负责全市司法鑒定机构设立申请和司法鑒定人资格申请的初审;指导、管理全市面向社区服务的司法鑒定工作。

8、指导、管理全市司法行政系统的装备建设;监督律師、公證和基層法律服務机构经費的执行情况。

9、指導、監督全市司法行政系統隊伍建設和思想政治工作;負責全市司法行政系統幹部教育培訓工作;協助縣(區)管理司法局領導幹部和司法行政系統的編制工作。

10、指導全市司法行政系統法學專業社團工作和法學教育以及法學理論研究工作。

    11、承辦市政府交辦的其他事項。

二、機構設置

從決算單位構成看,bwin1手机网址2017年度部門決算包括局本級決算和局屬事業單位決算,與預算比較,無增加(減少)。

納入bwin1手机网址2017年度部門決算編制範圍的單位共2個,詳細情況見下表:

 

序號

單位名稱

1

bwin1手机网址局本級

2

蚌埠市法律援助中心

 

 

 


第二部分 bwin1手机网址2017年部門決算表

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

財決公開01

部門:

 

 

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

1,562.84

一、一般公共服務支出

35

0.00

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

37

0.00

三、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

1,287.24

四、經營收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

40

0.00

六、其他收入

7

64.57

七、文化體育與傳媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

42

262.37

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

43

37.15

 

10

 

十、節能環保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

45

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

47

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

51

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

40.65

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、債務還本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、債務付息支出

57

0.00

本年收入合計

24

1,627.41

本年支出合計

58

1,627.41

用事業基金彌補收支差額

25

0.00

結余分配

59

0.00

年初結轉和結余

26

0.00

  其中:提取職工福利基金

60

0.00

  其中:項目支出结转和结余

27

0.00

        轉入事業基金

61

0.00

 

28

 

年末結轉和結余

62

0.00

 

29

 

  其中:項目支出结转和结余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

總計

31

1,627.41

總計

65

1,627.41

 

 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決公開02

 

部門:

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

 

科目編碼

科目名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

 

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

 

合計

1,627.41

1,562.84

0.00

0.00

0.00

0.00

64.57

 

204

公共安全支出

1,287.24

1,222.68

0.00

0.00

0.00

0.00

64.57

 

20406

司法

1,279.24

1,214.68

0.00

0.00

0.00

0.00

64.57

 

2040601

  行政運行

666.18

666.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040602

  一般行政管理事務

72.00

72.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040604

  基層司法業務

129.20

129.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040605

  普法宣傳

134.00

134.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040607

  法律援助

122.96

83.30

0.00

0.00

0.00

0.00

39.66

 

2040608

  司法統一考試

24.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24.91

 

2040610

  社區矯正

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040699

  其他司法支出

121.00

121.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20499

其他公共安全支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2049901

  其他公共安全支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社會保障和就業支出

262.37

262.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事業單位離退休

231.71

231.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

213.56

213.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

事業單位離退休

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

18.01

18.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

撫恤

30.66

30.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

  死亡撫恤

30.66

30.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

37.15

37.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21011

行政事業單位醫療

37.15

37.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21001101

  行政單位醫療

37.02

37.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21001102

  事業單位醫療

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

40.65

40.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

40.65

40.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公積金

40.65

40.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

財決公開03

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

1,627.41

1,006.34

621.07

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,287.24

666.18

621.07

0.00

0.00

0.00

20406

司法

1,279.24

666.18

613.07

0.00

0.00

0.00

2040601

  行政運行

666.18

666.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

  一般行政管理事務

72.00

0.00

72.00

0.00

0.00

0.00

2040604

  基層司法業務

129.20

0.00

129.20

0.00

0.00

0.00

2040605

  普法宣傳

134.00

0.00

134.00

0.00

0.00

0.00

2040607

  法律援助

122.96

0.00

122.96

0.00

0.00

0.00

2040608

  司法統一考試

24.91

0.00

24.91

0.00

0.00

0.00

2040610

  社區矯正

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

2040699

  其他司法支出

121.00

0.00

121.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

262.37

262.37

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

231.71

231.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

213.56

213.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事業單位離退休

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

18.01

18.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

30.66

30.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡撫恤

30.66

30.66

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

37.15

37.15

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

37.15

37.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療

37.02

37.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事業單位醫療

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

40.65

40.65

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

40.65

40.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

40.65

40.65

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      財政撥款收入支出決算總表                   財決公開04 

 

部門:

 

 

 

 

 

 

         金額單位:萬元

 

    

    

 

項目

行次

金額

項目

行次

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

 

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

 

一、一般公共預算財政撥款

1

1,562.84

一、一般公共服務支出

32

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、國防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

35

1222.68

1222.68

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科學技術支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

39

262.37

262.37

0.00

 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

40

37.15

37.15

0.00

 

 

10

 

十、節能環保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、農林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

40.65

40.65

0.00

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、債務還本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、債務付息支出

54

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合計

24

1562.84

本年支出合計

55

1562.84

1562.84

0.00

 

年初財政撥款結轉和結余

25

0.00

年末財政撥款結轉和結余

56

0.00

0.00

0.00

 

一、一般公共預算財政撥款

26

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

 

總計

29

1562.84

總計

60

1562.84

1562.84

0.00

 

 

 

 

一般公共预算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財決公開05

 

 

部門:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

 

 

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

 

 

合計

基本支出結轉

項目支出结转和结余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出结转和结余

 

 

項目支出结转

項目支出结余

 

 

 

 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

合計

0.00

0.00

0.00

1562.84

1006.34

556.50

1562.84

1006.34

556.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

1222.68

666.18

556.50

1222.68

666.18

556.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20406

司法

0.00

0.00

0.00

1214.68

666.18

548.50

1214.68

666.18

548.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2040601

  行政運行

0.00

0.00

0.00

666.18

666.18

0.00

666.18

666.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2040602

  一般行政管理事務

0.00

0.00

0.00

72.00

0.00

72.00

72.00

0.00

72.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2040604

  基層司法業務

0.00

0.00

0.00

129.20

0.00

129.20

129.20

0.00

129.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2040605

  普法宣傳

0.00

0.00

0.00

134.00

0.00

134.00

134.00

0.00

134.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2040607

  法律援助

0.00

0.00

0.00

83.30

0.00

83.30

83.30

0.00

83.30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2040610

社區矯正

0.00

0.00

0.00

9.00

0.00

9.00

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2040699

  其他司法支出

0.00

0.00

0.00

121.00

0.00

121.00

121.00

0.00

121.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20499

其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

8.00

0.00

8.00

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2049901

  其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

8.00

0.00

8.00

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

208

社會保障和就業支出

0.00

0.00

0.00

262.37

262.37

0.00

262.37

262.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20805

行政事業單位離退休

0.00

0.00

0.00

231.71

231.71

0.00

231.71

231.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

0.00

0.00

0.00

213.56

213.56

0.00

213.56

213.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080502

事業單位離退休

0.00

0.00

0.00

0.15

0.15

0.00

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

0.00

0.00

0.00

18.01

18.01

0.00

18.01

18.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

20808

撫恤

0.00

0.00

0.00

30.66

30.66

0.00

30.66

30.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080801

  死亡撫恤

0.00

0.00

0.00

30.66

30.66

0.00

30.66

30.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

0.00

0.00

0.00

37.15

37.15

0.00

37.15

37.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21011

行政事業單位醫療

0.00

0.00

0.00

37.15

37.15

0.00

37.15

37.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2101101

  行政單位醫療

0.00

0.00

0.00

37.02

37.02

0.00

37.02

37.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2101102

  事業單位醫療

0.00

0.00

0.00

0.13

0.13

0.00

0.13

0.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

40.65

40.65

0.00

40.65

40.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

40.65

40.65

0.00

40.65

40.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2210201

  住房公積金

0.00

0.00

0.00

40.65

40.65

0.00

40.65

40.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

財決公開06

 

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

 

人員經費

公用經費

 

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

 

 

301

工資福利支出

635.07

302

商品和服務支出

57.34

310

其他資本性支出

0.00

 

30101

  基本工資

223.22

30201

  辦公費

2.50

31001

  房屋建築物購建

0.00

 

30102

  津貼補貼

207.87

30202

  印刷費

0.00

31002

  辦公設備購置

0.00

 

30103

  獎金

135.95

30203

  咨詢費

0.00

31003

  專用設備購置

0.00

 

30104

  其他社會保障繳費

40.36

30204

  手續費

0.00

31005

  基礎設施建設

0.00

 

30106

  夥食補助費

0.00

30205

  水費

0.00

31006

  大型修繕

0.00

 

30107

  績效工資

9.48

30206

  電費

0.00

31007

  信息網絡及軟件購置更新

0.00

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

18.20

30207

  邮電費

0.00

31008

  物資儲備

0.00

 

30109

  職業年金繳費

0.00

30208

  取暖費

0.00

31009

  土地補償

0.00

 

30199

  其他工資福利支出

0.00

30209

  物業管理費

0.00

31010

  安置補助

0.00

 

303

對個人和家庭的補助

313.93

30211

  差旅費

0.00

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

 

30301

  離休費

26.87

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31012

  拆遷補償

0.00

 

30302

  退休費

181.61

30213

  維修()

0.00

31013

  公務用車購置

0.00

 

30303

  退职(役)費

0.00

30214

  租赁費

0.00

31019

  其他交通工具購置

0.00

 

30304

  撫恤金

30.66

30215

  会议費

0.00

31020

  産權參股

0.00

 

30305

  生活補助

5.32

30216

  培训費

0.00

31099

  其他資本性支出

0.00

 

30306

  救济費

0.00

30217

  公务接待費

2.62

304

對企事業單位的補貼

0.00

 

30307

  医疗費

0.00

30218

  专用材料費

0.00

30401

  企業政策性補貼

0.00

 

30308

  助學金

0.00

30224

  被装购置費

0.00

30402

  事業單位補貼

0.00

 

30309

  獎勵金

22.10

30225

  专用燃料費

0.00

30403

  財政貼息

0.00

 

30310

  生産補貼

0.00

30226

  劳务費

0.00

30499

  其他對企事業單位的補貼

0.00

 

 

30311

  住房公積金

41.50

30227

  委托业务費

0.00

307

債務利息支出

0.00

 

 

30312

  提租補貼

0.00

30228

  工会经費

13.67

30701

  國內債務付息

0.00

 

 

30313

  購房補貼

0.00

30229

  福利費

0.00

30707

  國外債務付息

0.00

 

 

30314

  采暖補貼

0.00

30231

  公务用车运行维護費

0.00

399

其他支出

0.00

 

 

30315

  物業服務補貼

0.00

30239

  其他交通費用

38.55

39906

  贈與

0.00

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

5.87

30240

  税金及附加費用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

0.00

 

 

 

 

人員經費合計

949.00

公用經費合計

57.34

 

 

 

政府性基金预算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    財決公開07

部門:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出结转和结余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出结转和结余

項目支出结转

項目支出结余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部門沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據

 


第三部分 bwin1手机网址2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計1627.41萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初结转结余),支出總計1627.41萬元(含結余分配和年末结转结余)。與2016年相比,收、支總計各增加238.27萬元,增長17.15%,主要原因:一是人員經費投入增加;二是财政安排(追加)司法业务经費增加;三是其他收入增加。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計1627.41萬元,其中:財政撥款收入1562.84萬元,占96.03%;其他收入64.57萬元,占3.97%

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計1627.41萬元,其中:基本支出1006.34萬元,占61.84%;項目支出621.07萬元,占38.16%

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2017年度財政撥款收入總計1562.84萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計1562.84萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2016年相比,财政拨款收、支總計各增加205.20萬元,增長15.11%,主要原因:一是财政在人員經費方面的投入增加;二是财政安排(追加)司法业务经費增加。

五、一般公共预算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共预算財政撥款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算財政撥款收入1562.84萬元,占本年收入的96.03%,與2016年相比,一般公共预算財政撥款收入增加205.20萬元,增長15.11%。主要原因:一是财政在人員經費方面的投入增加;二是财政安排(追加)司法业务经費增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出决算总体情况。

2017年度一般公共預算財政撥款支出1562.84萬元,占本年支出的96.03%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加205.20萬元,增長15.11%。主要原因:一是财政在人員經費方面的支出增加;二是财政安排(追加)司法业务经費增加。

(三)一般公共預算財政撥款支出决算结构情况。

2017年一般公共預算財政撥款支出1562.84萬元,主要用于以下方面:行政運行支出666.18萬元,占42.63%;一般行政管理事務支出72萬元,占4.61%;基層司法業務支出129.20萬元,占8.26%;普法宣傳支出134萬元,占8.57%;法律援助支出83.3萬元,占5.33%;社區矯正支出9萬元,占0.58%;其他司法支出121萬元萬元,占7.74%;其他公共安全支出8萬元,占0.51%;社会保障和就业(類)支出262.37萬元,占16.79%;医疗卫生与计划生育(類)支出37.15萬元,占2.38%;住房保障(類)支出40.65萬元,占2.60%

(四) 一般公共預算財政撥款支出决算具体情况。

2017年度財政撥款支出年初預算爲1061.14萬元支出決算爲1562.84萬元,完成年初预算的147.28%。决算数大于预算数的主要原因:一是财政在人員經費方面的投入增加;二是财政安排(追加)司法业务经費增加。其中基本支出1006.34萬元,占64.39%;項目支出556.5萬元,占35.61%。具體情況如下:

    1.公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)。年初预算为406.38萬元,支出決算爲661.18萬元,完成年初预算的162.7%,决算数大于预算数的主要原因是财政在人員經費方面的投入增加。

    2.公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(項)。年初预算为15萬元,支出决算数为72萬元,完成年初预算的480%,决算数大于预算数的主要原因是财政安排(追加)司法业务经費增加。

    3.公共安全支出(類)司法(款)基層司法業務(項)。年初预算为129.2萬元,支出决算数为129.2萬元,完成年初预算的100%

    4.公共安全支出(類)司法(款)普法宣傳(項)。年初预算为60萬元,支出决算数为134萬元,完成年初预算的223%,决算数大于预算数的主要原因是财政安排(追加)司法业务经費增加。

    5.公共安全支出(類)司法(款)法律援助(項)。年初预算为30.3萬元,支出决算数为83.3萬元,完成年初预算的275%,决算数大于预算数的主要原因是财政安排(追加)司法业务经費增加。

    6.公共安全支出(類)司法(款)其他司法支出(項)。年初预算为116萬元,支出决算数为121萬元,完成年初预算的104.3%,决算数大于预算数的主要原因是财政安排(追加)司法业务经費增加。

    7.公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項)。年初预算为0萬元,支出决算数为8萬元,决算数大于预算数的主要原因是财政安排(追加)司法业务经費增加。

    8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休和事業單位離退休(項)。年初预算为230.15萬元,支出决算数为231.71萬元,完成年初预算的100.68%,决算数大于预算数的主要原因是财政在人員經費方面的投入增加。

    9.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初预算为0萬元,支出决算数为30.66萬元,决算数大于预算数的主要原因是我局在2017年有2位退休干部去世,财政追加此項经費。

    10.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初预算为37.02萬元,支出决算数为37.02萬元,完成年初预算的100%

    11.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初预算为0.13萬元,支出决算数为0.13萬元,完成年初预算的100%

    12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初预算为36.95萬元,支出决算数位40.65萬元,完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是财政在人員經費方面的投入增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2017年度財政撥款基本支出1006.34萬元,其中人員經費949萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他对个人和家庭补助支出;公用經費57.34萬元,主要包括:辦公費、公务接待費、工会经費、其他交通費用。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

bwin1手机网址2017年度沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情况说明

1.机关运行经費支出情况。

2017年度bwin1手机网址机关运行经費666.18萬元,比2016年增加182.39萬元,增長37.7%,主要原因是财政在人員經費方面的投入增加。主要用于保障單位運行,用于購買貨物和服務。

2.政府采購支出情況。

2017年度bwin1手机网址政府采購支出總額57萬元,其中:政府采购货物支出57萬元。授予中小企业合同金額22.35萬元,占政府采购支出总额39.21%,其中:授予小微企业合同金額22.35萬元,占政府采购支出总额的39.21%

3.國有資産占有使用情況。

截止到20171231日,bwin1手机网址(含二級事業單位市法律援助中心)實際保有車輛爲5輛,其中一般公務用車1輛、一般執法執勤用車4輛。bwin1手机网址局機關保有4輛執法執勤用車;bwin1手机网址二级事业单位 蚌埠市法律援助中心保有1輛公務用車

4.關于2017年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求,bwin1手机网址組織對2017年度纳入部门预算的項目支出全面开展了绩效自评,共5个項目,涉及资金376.23萬元,占項目预算总额的67.61%。评价结果显示,上述項目支出績效情況較爲理想,均达到了項目申请时设定的各項绩效目标

同時我局組織開展2017年度部門整體支出績效評價。評價結果顯示,我局整體支出績效情況較爲理想

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按

照有關規定上繳的收入。

五、經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款項、无法偿付的应付及预收款項等。

七、用事業基金彌補收支差額:指事业单位在当年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

十一、基本支出:指單位爲保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指單位爲完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
   
十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十四、“三公”经費:纳入财政预决算管理的“三公”经費,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)費、公務用車購置及运行費和公务接待費,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)費反映单位公务出国(境)的国际旅費、国外城市间交通費、住宿費、伙食費、培训費、公杂費等支出;公務用車購置及运行費反映单位公務用車購置支出(含车辆购置税)及燃料費、維修費、过桥过路費、保险費、安全奖励費用等支出;公务接待費反映单位按规定开支的各類公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经費指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各項资金,包括办公及印刷費、邮電費、差旅費、会议費、福利費、日常維修費、专用材料費及一般设备购置費、办公用房水電費、办公用房取暖費、办公用房物業管理費、公务用车运行维護費以及其他費用。

十六、公共安全支出:反映用于维護司法机关各职能部门开展業務工作的支出。主要有:(1)、基層司法業務,反映司法行政部门用于基层业务的支出,包括安置帮教、社區矯正经費和司法鑒定工作经費;(2)、普法宣傳:反映在“七五”普法宣傳过程中用于组织各种媒体的宣传、宣传资料等方面的支出;(3)、法律援助:反映法律援助機構用于開展法律援助工作的支出;(4)、其他司法支出,反映醫患糾紛調解機構用于開展醫患糾紛調解工作的支出,开展警民联调工作的支出,律師代理涉法涉诉信访案件工作的支出及司法局信息化建设维保支出。

十七、醫療衛生與計劃生育支出:反映用于在醫療衛生與計劃生育方面的支出,主要用于本單位在職人員醫療保險方面的支出。

十八、住房保障支出:反映用于在住房公積金方面的支出,主要用于本单位在职人员住房公積金方面的支出。

   

設爲首頁 | 加入收藏 | 聯系我們 | 網站地圖 | 紀委舉報郵箱